河南省焦作市中共孟州市纪检委
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 中共孟州市纪检委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共孟州市纪检委概况
一、部门职责
中共孟州市纪律检查委员会主要职责:1、负责贯彻落实党中央、中纪委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党员干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助市委抓好党风廉政建设。2、负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省委、省政府、市委、市政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、焦作市和孟州市政府颁发的决议和命令的情况。3、负责检查处理市委和市政府各部门、各乡(镇)党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其主要负责人、市政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应处分或提出处理建议,报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的合法权益。5、负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定全市党性党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究,拟定全市党纪条规和政策规定、参与制定党内规范性文件。7、调查了解市政府各部门和各乡(镇)人民政府执行有关政策、法规的情况,对违反国家法律、法规和有损国家利益的内容提出修改建议;向市政府提出变更或撤销乡(镇)人民政府不适当的决定和规定的意见。8、会同有关部门及乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核各乡(镇)纪委领导班子干部人选;负责市纪委、监察局派驻市直各部门市管干部的提名工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。9、承办市委市政府交办的其它事项。
二、机构设置
本决算为汇总决算。纳入中共孟州市纪律检查委员会本级2018年度部门决算公开范围的单位包括:
(一)中共孟州市纪律检查委员会本级
(二)孟州市廉政教育基地管理中心(未独立核算二级机构)
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|||||
公开01表
|
|||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级) 金额单位:万元
|
|||||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
501.82
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
467.36
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
24.98
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
9.48
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
22
|
|
|
49
|
|
本年收入合计
|
23
|
501.82
|
本年支出合计
|
50
|
501.82
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
51
|
0.00
|
年初结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末结转和结余
|
52
|
0.00
|
|
26
|
|
|
53
|
|
总计
|
27
|
501.82
|
总计
|
54
|
501.82
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
|||||||||
公开02表
|
|||||||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级) 金额单位:万元
|
|||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
合计
|
501.82
|
501.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
467.36
|
467.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
467.36
|
467.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011101
|
行政运行
|
283.68
|
283.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
183.68
|
183.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.48
|
9.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.48
|
9.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.37
|
9.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.11
|
0.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
||||||||
公开03表
|
||||||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级) 金额单位:万元
|
||||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
合计
|
501.82
|
318.14
|
183.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
467.36
|
283.68
|
183.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
467.36
|
283.68
|
183.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011101
|
行政运行
|
283.68
|
283.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
183.68
|
0.00
|
183.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.48
|
9.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.48
|
9.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.37
|
9.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.11
|
0.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||
公开04表
|
||||||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级) 金额单位:万元
|
||||||||
收 入
|
支 出
|
|||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
501.82
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
467.36
|
467.36
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
9.48
|
9.48
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
501.82
|
本年支出合计
|
49
|
501.82
|
501.82
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
0.00
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
501.82
|
总计
|
54
|
501.82
|
501.82
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||
公开05表
|
|||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级)
|
金额单位:万元
|
||||
项目
|
本年支出
|
||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||
合计
|
501.82
|
318.14
|
183.68
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
467.36
|
283.68
|
183.68
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
467.36
|
283.68
|
183.68
|
|
2011101
|
行政运行
|
283.68
|
283.68
|
0.00
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
183.68
|
0.00
|
183.68
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.98
|
24.98
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.48
|
9.48
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.48
|
9.48
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.37
|
9.37
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.11
|
0.11
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||||||
公开06表
|
|||||||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级) 金额单位:万元
|
|||||||||
人员经费
|
公用经费
|
||||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
247.83
|
302
|
商品和服务支出
|
57.10
|
310
|
其他资本性支出
|
9.29
|
|
30101
|
基本工资
|
163.73
|
30201
|
办公费
|
14.81
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
26.87
|
30202
|
印刷费
|
3.17
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
21.47
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
9.09
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
10.79
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
2.49
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.20
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
24.98
|
30207
|
邮电费
|
1.87
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.92
|
30211
|
差旅费
|
4.73
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.48
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.60
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
2.73
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.10
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
3.92
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
2.44
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
1.57
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.54
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
21.57
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
251.75
|
公用经费合计
|
66.39
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
公开07表
|
|||||||||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级) 金额单位:万元
|
|||||||||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
52.82
|
0.00
|
39.82
|
23.82
|
16.00
|
13.00
|
41.33
|
0.00
|
34.84
|
23.82
|
11.02
|
6.49
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||
公开08表
|
||||||||
部门:河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级) 金额单位:万元
|
||||||||
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
合计
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为501.82万元。与2016年相比,收、支总计各减少14.63万元,下降2.83%。主要原因是一次性项目支出减少2.83%,2016年项目支出有廉政教育基地建设项目、韩愈家规宣传片制作、办案装备购置等,2017年项目支出有监督执纪问责系统、廉政教育基地建设尾款等,一次性项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计501.82万元,其中:财政拨款收入501.82万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计501.82万元,其中:基本支出318.14万元,占63.4%;项目支出183.68万元,占36.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为501.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少14.63万元,下降2.83%。主要原因是一次性项目支出减少2.83%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出501.82万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.63万元,下降2.83%。变动的主要原因是2016年项目支出有廉政教育基地建设项目、韩愈家规宣传片制作、办案装备购置等,2017年项目支出有监督执纪问责系统、廉政教育基地建设尾款等,一次性项目支出减少。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出501.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出467.36万元,占93.13%;社会保障和就业(类)支出24.98万元,占4.98%;医疗卫生和计划生育(类)支出9.48万元,占1.89%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.82万元,支出决算为501.82万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为283.68万元,支出决算为283.68万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为183.68万元,支出决算为183.68万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.98万元,支出决算为24.98万元,完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为9.48万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出318.14万元。与2016年相比,增加88.03万元,增长38.25%。变动的主要原因:经人事部门审批,正常工资调整、社会保障缴费支出增加。其中:人员经费251.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费;公用经费66.39万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.82万元,支出决算为41.33万元,完成预算的78.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算34.84万元,占84.29%,完成预算的87.5%;公务接待费支出决算6.49万元,占15.71%,完成预算的49.92%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度无增减变动。
2.公务用车购置及运行费支出34.84万元。其中:
公务用车购置支出为23.82万元,购置车辆2台,为执法执勤用车。
公务用车运行支出11.02万元。主要用于纪检监察机关查办案件和督导检查等所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加25.08万元,增长256.87%,主要原因是因原保留的2辆执法执勤车严重老化,不能满足正常工作需要,需要更新;业务工作量加大、车辆老化、维修费等较去年增加。
3.公务接待费支出6.49万元。其中:
公务接待费支出决算比2016年度减少2.84万元,下降30%,主要用于办理案件及国内相关单位交流工作等发生的接待支出;同时,厉行节约,严格控制公务接待费用支出。
河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级)2017年度共接待国内来访团组51个、来访人员450人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位已开展预决算公开工作。
(二)项目绩效自评结果。
2017年中共孟州市纪律检查委员会认真组织,精心准备,较好完成了项目计划内规定的各项工作,高质量完成了设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我单位2017年没有政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出66.39万元,较2016年度增加2.03万元,增长3%。增加的主要原因是:随着纪检监察各项改革深入、工作业务量增加,相应运行费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额66.53万元,其中:政府采购服务支出66.53万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省焦作市中共孟州市纪检委(本级)共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、运用监督执纪“四种形态”:经常开展批评和自我批评、约谈函询,让“红红脸、出出汗”成为常态;党纪轻处分、组织调整成为违纪处理的大多数;党纪重处分、重大职务调整的成为少数;严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。